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    發揮審計體系作用 推進內部審計全覆蓋

    時間:2021/7/29 17:36:46

    為深化內部審計體系建設,進一步推進內部審計全覆蓋、常態化,審計委員會于20214月要求各基層單位組建了以單位負責人任組長的自審小組,開展本單位的自審工作,審計委員會做好指導和重要事項的跟蹤審計。通過審計委員會和基層單位上下聯動,審計和自審結合,實現對于所有基層單位、單位所有業務的審計覆蓋。

    審計委員會要求各單位制定了季度的自審計劃,指出自審重點,各單位根據實際情況進行自審內容的擴展;同時,審計委員會組建了自審工作微信群,利用微信平臺組織大家學習董事長關于審計工作的講話摘要、內部審計知識等,相互交流并督辦工作,引導自審人員準確理解內部審計的意義和作用,提高認識和重視。

    在審計委員會和各單位的共同努力下,4-6月份自審計劃順利完成,各基層單位共提交自審計報告19份,發現問題50余項,提出糾正措施近60條,體現了各單位對于自審工作的重視和認真,對于堵塞管理漏洞、糾正管理問題、提高管理水平也起到了良好作用。審計委員會對該季度自審報告進行了匯總、整理,對于自審工作成效較好的單位給予肯定,并將其自審報告發到微信群中提供其他單位學習,以啟發思路,改進工作。同時審計委員會整理了自審報告模板,以規范各單位報告內容和形式,并對后續自審工作提出要求:各單位針對自審發現問題制定的整改措施要明確責任人和完成時間,具有針對性,切實可行;整改情況要進行復查、閉合,確保問題得到有效改正,審計委員會也將加強檢查;各單位要積極對完善相關管理制度、管理程序、優化管理辦法等提出意見、建議;對于下一季度(7-9月份)的自審,各單位要開展對于成本管控、虧損項目和項目核算、結算工作的自審,以提高盈利能力,審計委員會也將做好指導和跟蹤檢查。

    體系是架構,能力是實力,都是企業長治久安的重要保障。審計委員會將進一步加強審計體系建設,發揮體系作用,以審計全覆蓋助力從嚴治企持續深入,護航企業高質量跨越發展。

    審計委員會

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