公司進行2007年度第一次內部體系審核
時間:2007/5/4
公司進行2007年度第一次內部體系審核
為評價“一體化”管理體系在公司運行的符合性、有效性,根據《內部質量審核2007年度計劃》,由企業管理辦公室推薦審核組成員,經管理者代表馬安全、趙少斌同志批準并任命審核組長,于
這次審核共計審核部門15個(包括領導層和四個項目部),審核組共分為三個組,分組對受審核方按照內審日程計劃順利完成了審核。經過審核組的緊張工作,此次審核共產生11項不合格項,其中嚴重不合格0項,一般不合格11項。在文件控制和職業健康安全的運行控制中發現了較多的問題,但在整個體系發現的不合格項仍比較分散,沒有集中出現在某個部門或某個條款中。在末次會議上,審核組對審核中發現的不合格項提出了整改的具體要求,并要求各單位于
審核中審核組成員嚴格按照客觀、公正的原則進行,通過審核,我公司基本符合“一體化”管理體系,在審核范圍內基本符合審核準則并得到有效實施,基本滿足顧客要求與法律、法規的能力。本次內審發現的問題條款主要集中文件控制和職業健康安全管理體系運行控制。
通過審核,各部門能夠按照標準和公司《管理手冊》、《程序文件》的要求,對管理體系進行管理和運作,我公司的管理體系的運行是有效的,符合 GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001標準的要求 。
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