我公司進行2006年度第一次內部體系審核
時間:2006/5/9
為評價“一體化”管理體系在公司運行的符合性、有效性,根據《內部質量審核2006年度計劃》,由企業管理辦公室推薦審核組成員,經管理者代表馬安全、趙少斌同志批準并任命審核組長,于2006年5月4日至5月6日進行了2006年度第一次內部體系審核。
這次審核共計審核部門14個(包括領導層和三個項目部),審核組共分為三個組,內審組和受審核方都嚴格按照內審日程計劃順利完成了審核。這次審核,是我公司進行“一體化”管理體系以來的第一次內部審核,大家嚴格按照標準條款對各部門進行了審核。經過審核組的緊張工作,此次審核共產生31項不合格項,其中嚴重不合格0項,一般不合格31項,詳 見《不合格項分布表》(見附表)。在末次會議上,審核組對審核中發現的不合格項提出了整改的具體要求,并要求各單位于10日內將不合格項閉合。
審核中審核組成員嚴格按照客觀、公正的原則進行,通過審核,我公司基本符合“一體化”管理體系,在審核范圍內基本符合審核準則并得到有效實施,基本滿足顧客要求與法律、法規的能力。本次內審發現的問題條款主要集中環境管理體系和職業健康安全管理體系。
通過審核,各部門能夠按照標準和公司《管理手冊》、《程序文件》的要求,對管理體系進行管理和運作,我公司的管理體系的運行是有效的,符合 GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001標準的要求 。
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